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吴忠市红寺堡区民族宗教事务局2021年预算公开

发布时间:2021-02-23打印

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宁夏回族自治区吴忠市红寺堡******局

2021年部门预算公开



















目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


红寺堡区******局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

组织宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义教育和独立自主自办教会方针的教育,积极引导宗教与社会主义社会相适应,巩固和发展宗教界的爱国精神。负责联系宗教界代表人士,及时了解和掌握思想动态,做好教育、协调、团结工作;掌握国际、国内民族宗教动态;******处理宗教方面出现的新情况、新问题。

二、部门预算单位构成

红寺堡区委统战部和******局署办公。

从预算单位构成看,******局部门预算包括:******局二级单位


红寺堡区******局2021年部门预算——预算表

  1. 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:******

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

69.0

一、本年支出

69.0

69.0


(一)一般公共预算财政拨款收入

69.0

(一)一般公共服务支出


69.0


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出




 


(八)社会保障和就业支出




 


(九)卫生健康支出




 


(十八)住房保障支出




二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

69.0

支出总计:69.0



二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:******

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

小计

自治区本级财力安排支出

中央专项转移支付安排支出

中央一般性转移支付安排支出

215002

******局

69.0

69.0

69.0







******

一般行政管理事务

69.0

69.0

69.0



















三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:******

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


******


一般行政管理事务

57.9

69.0


69.0


11.1


18.9




四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:******

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

69.0


69.0

301

一、工资福利支出




30101

基本工资




30102

津贴补贴




30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费




30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费




30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金




30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

45.0


45.0

30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

29.5


29.5

30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

15.5


15.5

303

三、对个人和家庭的补助

24.0


24.0

30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

24.0


24.0

30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

******网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出






五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:******

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0






六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:******

功能分类科目

2020年执行数(决算数)


2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

******

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

34.6







34.6


100




七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:******

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

69.0

一、行政支出

69.0

  1)一般公共预算财政拨款收入

69.0

      其中:财政拨款支出

69.0

  2) 政府性基金预算财政拨款收入


      非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


      其中:财政拨款支出


      纳入财政专户管理的非税收入


      非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

69.0

本年支出合计

69.0





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


      其中:一般公共预算财政拨款收入


      其中:一般公共预算财政拨款收入


      政府性基金预算财政拨款收入


      政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


      其中:一般公共预算财政拨款收入


      非本级财政拨款


      政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


      其中:一般公共预算财政拨款收入


      非本级财政拨款


      政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


      其中:本级横向财政拨款


      其中:本级横向财政拨款


      非本级财政拨款


      非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余




收入总计

69.0

支出总计

69.0




八、部门收入总表

部门收入总表

单位:******

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

69.0

69.0

69.0


















九、部门支出总表

部门支出总表

单位:******

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出


******


69.0


69.0








******局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、******局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

******局2021年财政拨款收入预算69万元,其中:本年收入69万元,包括一般公共预算拨款69万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元支出预算69万元,一般公共服务支出69万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元、卫生健康支出0万元

二、******局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

******局2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数0增加0万元,增长0%

人员经费0万元,主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、其他工资福利支出0万元

公用经费0万元,主要包括:办公费0万元、差旅费0万元、工会经费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元。

(二)项目支出情况说明

******局2021年一般公共预算财政拨款项目支出69.0万元,其中:本年收入安排支出69.0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般行政事务管理69.0万元,2020年执行数88.6减少了19.6万元,下降了22.13%,主要原因:2021年民族团结、“四进”等工作经费减少。

三、******局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

******局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、******局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:************局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:******

(一)基本支出情况说明

******局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数0减少0万元,下降0%

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

******局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,比2020年执行数34.6减少34.6万元下降100%。主要用于2021年没有做政府性基金预算

五、******局2021年收支预算情况的总体说明

******局2021年收入总预算69.0万元,其中:本年收入69.0万元,上年结转结余0万元;支出总预算69.0万元,其中:本年支出69.0万元,年末结转结余69.0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入69.0万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出69万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021******局为1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算0万元,比2020年预算0万元增长率为0%

红寺堡区******局为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2021年,******局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20201231日,******局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2021年红寺堡******局重点项目绩效评价

(五)其他需说明的事项

******局2021年部门预算——名词解释

     一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、一般公共预算:对以税收为主题的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支运算。

五、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长 期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社 会保险费等。

六、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭 的补助支出。

八、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人 员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出外,财政预算专款安排的支出。

十、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

十一、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。








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